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业绩增速低于同业,大量投资性固定收益产品逾期。国盛金融控股回应。

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业绩增速低于同业,大量投资性固定收益产品逾期。国盛金融控股回应。

原题:业绩增速低于同业,大量固定收益类产品逾期。经过20多天的回复,国盛金融控股发布公告,对深交所的询价函进行了两次延迟回复。国盛金融控股在询价函中表示,2020年业绩低于行业平均水平主要是收入结构变化所致,整体增速放缓,成本增幅超过收入增幅。与此同时,国盛证券分类评级由BB降至CCC,融资渠道有限,融资成本上升,重金业务规模被迫压缩。值得注意的是,2020年国盛金融控股购买的信托理财产品为固定收益产品时,仍有70%的资金逾期。

对此,国盛金融控股披露的信托理财计划中涉及的违约债,“永美债”和“盛通债”均上市。6月1日,国盛金融控股公告称,收到深交所年报询价函,涉及国盛证券业绩增长低于行业平均水平、理财产品逾期、与雪松信托的纠纷正在进展等八大事项。随后,国盛金融控股两次发出延期回复询价函的通知。时隔20多天,国盛金融控股作出公开回应。2020年,国盛金融控股证券业务实现收入19.04亿元,同比增长2.42%;实现净利润6400万元,同比下降79.22%,低于证券业20%以上的增长水平。

就业业绩下滑的原因有三个。一是收入结构发生变化,总体增速放缓。证券经纪业务保持良好发展态势,收入增速超过行业平均水平。二是国盛证券分类评级由BB降至CCC,融资渠道受限,融资成本上升,重金业务规模被迫压缩,部分外部交易对手终止或暂停与国盛证券的合作,导致相关业务收入低于市场平均水平。三是成本增长超过收入增长。为支持国盛证券业务前期快速发展,投入了人员、系统、办公场地等业务成本。在收入增长有限的情况下,成本的增长超过了收入的增长。

此外,2020年,国盛资产管理因“隐瞒实际控制人或持股比例、治理失衡”被处以暂停非标准私募股权资产管理业务6个月的罚款,国盛证券和国盛期货被接管。但国盛金融控股仍在内部控制自我评价报告中表示,未发现内部控制存在重大缺陷和重要缺陷,年度审计会计师还出具了标准无保留意见的内部控制鉴证报告。国盛金融控股表示,国盛资产管理获行政监管措施的产品主要集中在2016年和2017年设立的集合非标资产管理计划中,截至目前,相关风险产品正在进行风险处置。

自2018年2月起,国盛资产管理公司未新增任何集体非标资产管理计划;自2019年12月以来,国盛资产管理公司没有增加任何单一的非标准资产管理计划。在没有新的非标民间资产管理业务的情况下,《行政监察办法》未影响报告期内资产管理业务的正常运行。面对收购后相关企业的经营情况,国盛金融控股表示,收购以来,国盛证券、国盛期货的经营情况保持稳定,各项经营资质未受影响,内部控制运行有效。年报显示,2020年,国盛金融控股共购买信托理财产品2.97亿元,未到期余额8300万元,未收回金额2.14亿元。

值得注意的是,上述信托产品均投资于固定收益类产品,受托人为华润深圳国际投资信托有限公司和华润泰康信托有限公司,金额为2.45亿元。

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